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作者:kailing 点击数:220 更新时间:2024/3/20 9:26:54 |
市场监督管理局财务审计内部控制工作制度 |
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内容简介:
总 则
第一条 为了进一步加强单位财务管理和控制监督,根据有关规定,结合实际制定本制度。
第二条 本制度适用于市局机关、各直属行政机构、各直属事业单位的财务活动。
第三条 财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;先计划后开支,合理使用资金,注重资金使用效益,提高经费保障能力和服务水平,促进市场监管事业的健康发展。
第四条 市局财务审计科负责市局机关、各直属行政机构财务管理以及各直属事业单位财务监督和审计工作。
对直属事业单位的财务监管
第五条 各直属事业单位应根据国家的法律法规和财经制度,建立健全本单位的财务相关制度,形成单位财务内部控制体系。各单位必须建立的制度有:财务管理办法、固定资产管理办法、采购管理办法、现金管理办法、票据管理办法、收费管理办法等。各单位的财务规章制www.hdwy666.cn度须经单位讨论通过,并报市局财务审计科备案。
第六条 直属事业单位的财务管理,应在单位负责人的领导下,由财务部门统一管理、统一核算,严禁设置“账外账”、“小金库”。
第七条 直属事业单位应根据预算年度事业发展计划和任务合理编制本部门预算,经市局财务审计科审核汇
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