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作者:kin5137 点击数:2866 更新时间:2019/10/31 19:55:05 |
区市场监督管理局关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告 |
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内容简介:
**市**区审计局:
你局出具的审计报告(*审责报〔2019〕1号)等审计结果文书于2019年1月22日收悉,整改期限至2019年4月15日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:
一、整改总体情况
对审计报告,我局高度重视,主要领导主持整改工作,相关科室紧密配合,深挖根源,逐条进行整改,做到亡羊补牢,举一反三,从单个问题整改拓展到制度修订和长效机制健全。要求我单位整改的问题共有*个,现已整改*个,未整改*个;提出审计建议*条,已采纳*条。制定和完善相关制度*项。
二、问题整改的具体情况
(一)已整改的问题:
1.关于预算管理不够规范的问题。
审计整改情况:(1)关于专项经费预算编制不合理。2018年预算已细化预算编制,提高预算编制科学性,合理、科学测算案件举报奖预算额度、公物仓租用按实安排预算。
(2)关于在下属企业列支工会疗养费用。2018年工会疗养费用在行政账“福利费”科目中列支。德法后勤服务中心办理注销中。
(3)关于广告及宣传费支出未经政府采购。修订完善《**区市场监管局财务管理制度》,增加了第*条:“政府采购支出管理”,加强单位政府采购管理、规定采购限额标准以上的货物或服务,必须办理政府采购相关手续。
(4)关于不良反应监测补助资金发放依据不足。制定《**区药品不良反应(医疗器械不良事件)www.hdwy666.cn安全监测工作经办使用暂行规定》(*市监〔2019〕*号),规范不良反应监测补助资金发放。同时,我局还出台制定了《品牌建设专项资金使用管理办法》(*市监〔2018〕*号)。
(5)关于未签协议支付制作费。制定《合同管理制度》,规范合同(协议)签订行为。
2.关于国有资产管理不够到位的问题。
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